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如何写费用报销单费用报销单如何写

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等

费用报销单应该怎么写呢?还在为不会写而烦恼吗?来看看吧~

步骤

报销日期,报销费用在哪天的填写的就是哪天的日期

员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单。按规定程序审批,到财务部门报销。费用项目:您

如何写费用报销单费用报销单如何写

用途,就是写清费用支出的地方(用途)通俗点就是用来干什么

项目根据支出项目,填写差旅费、办公费、交通费等;摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

如何写费用报销单费用报销单如何写 第2张

金额的大写一定要写,总计的阿拉伯数据一定要与大写金额一致

科目就是填写购买物品,或者消费项目、理由的位置。报销程序:1.报销费用的填制要求:a) 费用经

如何写费用报销单费用报销单如何写 第3张

部门是必填的,一定要写清楚,如果是大公司的就去写大公司的单位名称

1.首先,找到一张干净的费用报销单。2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)

如何写费用报销单费用报销单如何写 第4张

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费用报销单中的报销项目应该怎么写?

项目根据支出的项目,填写百差旅费、办公费、交通费等

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公度用品等

报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但内大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用容,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和*的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

费用报销单应该如何填写?

先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证明人签字,统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对,按层级e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333365633934顺序签字附上日期,费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面,整理好顺序。

1、报销单一般用于直接费用的报销,包括差旅费、招待费,办公用品费等,是公司员工要报销办事费用,例如出差、买办公用品等时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款,借记管理费用,货记现金或者备用金,所有报销必须取得合法的原始凭证,除出差补贴以外,其余报销必须取得合法的*或财政规定的专用收据,否则财务部将不予报销直至取得符合规定的*为止。

2、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改,报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外,票据过大时应按封面大小折叠好,各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致,若报销票据面积大小相同或相似(如车票等,需有层次序列张贴,报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列,报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额,报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准,有实物的报销单据须由验收人验收后在*背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。

费用报销单如何填写?

员工出差会发生一些费用,返回后,应填费百用报销单。度

按规定程序审批,到财务部门报销。

费用项目:您可写是为那个合同项目,

类别:您乘知动车车票、打出租,您写交通费,

吃饭,您写餐饮费

住宿,您写住宿费

报销道日期:您实际报销的时间

附件:总共您报销的张内数

金额:您按照各项实容际发生的金额如实填列

供您参考!

费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目,填写差旅费、办公费、交通费等;

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买百办公用品等。

扩展资料:

报销度单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服知务而办理报销业务,以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计,也可以购买统一的报销单。

报销费用道的填制要求:内

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑容色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料:报销_百度百科

费用报销单里面的科目如何填写?

科目就是填写购买物品,或者消费项目、理由的位置。

报销程序:

1.报销费用的填制要求:

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行百处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内度容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《版培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核:

a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理权应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

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