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如何填写费用报销单

先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证

怎样填写费用报销单?请看下面方法。

方法

报销日期,报销费用在哪天的填写的就是哪天的日期

报销项目有:包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨

如何填写费用报销单

用途,就是写清费用支出的地方(用途)通俗点就是用来干什么的

员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单。按规定程序审批,到财务部门报销。费用项目:您

如何填写费用报销单 第2张

金额的大写一定要写,总计的阿拉伯数据一定要与大写金额一致

科目就是填写购买物品,或者消费项目、理由的位置。报销程序:1.报销费用的填制要求:a) 费用经

如何填写费用报销单 第3张

部门是必填的,一定要写清楚,如果是大公司的就去写大公司的单位名称

1、差旅费报销如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:

如何填写费用报销单 第4张

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费用报销单应该如何填写?

先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证明人签字,统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对,按层级顺序签字附上日期,费用报销单与原始凭证都e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333365633934要粘在记账凭证后面,整理好顺序。

1、报销单一般用于直接费用的报销,包括差旅费、招待费,办公用品费等,是公司员工要报销办事费用,例如出差、买办公用品等时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款,借记管理费用,货记现金或者备用金,所有报销必须取得合法的原始凭证,除出差补贴以外,其余报销必须取得合法的*或财政规定的专用收据,否则财务部将不予报销直至取得符合规定的*为止。

2、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改,报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外,票据过大时应按封面大小折叠好,各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致,若报销票据面积大小相同或相似(如车票等,需有层次序列张贴,报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列,报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额,报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准,有实物的报销单据须由验收人验收后在*背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。

费用报销单怎么填写,什么时候用

费用报销单在以下情况可以使用:

1、用于各部门费用及专项费用报销时填写;

2、作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;

3、属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

费用报销单怎么填写

1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.

2.“日期”如实填写。

3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的*金额可

以多于报销金额,但一定不能少。)

5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加¥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,

圈内打叉,以此类推。

人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

7.“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

(1)所附*真实.合法,抬头正确。

(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水e69da5e6ba90e799bee5baa6e79fa5e9819331333366303138粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,

票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。

(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。

 扩展资料:

报销单填写不规范的问题

小写金额与人民币符号之间有空格

要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥   100;

2.大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;

3.报销单上字迹有涂改和勾抹

要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;

4.大写金额书写有误

要求:金额填写规范,无书写错误;

大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5.大写金额与小写金额不一致

要求:小写金额与大写金额保持一致;

6.项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

报销原始单据的问题

1.取得*上没有加盖销售方*章

要求:*上要盖有销售方*专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;

2.取得收据上没有加盖销售方财务章

要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;

3.出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印

要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印;

报销单粘贴的问题

1.票据粘贴杂乱无章

要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;

2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求:要用胶水粘贴附件;

3.火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看

要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;

费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目,填写差旅费、办公费、交通费等;

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

扩展资料:

报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务,以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自抄己的需要自行设计,也可以购买统一的报销单。

报销费用的填制要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向zhidao)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料:报销_百度百科

费用报销单的费用项目和类别怎么填

报销项目有:包括招待费、  办公费、  差旅费、  电费、水费、  电话费、 租赁费、  审计费、咨询费、  无形资产摊销、  维修费、 

低值易耗品摊销、  燃油费、  运费、邮寄费、  保险费、  检验费、  劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等

注意:每张报销单只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发7a64e58685e5aeb931333431343663票的单据也要分开。

费用报销内容,要根据费用*的内容来填写。如:

1、汽油*,报销内容写:车辆用汽油。

2、办公用具*,报销内容写:购买办公用品。

3、住宿费*,报销内容写:职工出差住宿费。

4、餐费*,报销内容写:业务招待用餐费。

扩展资料:

1、报销单据的审核

1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

2. 费用的给付

1) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

2) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

参考资料:百度百科-报销

费用报销单如何填写?

员工出差会发生一些费用,返回后,应百填费用报销单。

按规定程序审批,到财务部门报销度。

费用项目:您可写是为那个合同项目,

类别:您乘动车车票、打出租,问您写交通费答,

吃饭,您写餐饮费

住宿,您写住宿费

报销版日期:您实际报销的时间,

附件:总共您报销的张数

金额:您按照各项实际发生的金额如权实填列

供您参考!

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