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用友t3怎么反结账

反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。 反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点

在使用用友报表的时候,很多时候需要修改凭证,这个时候就需要反结账。

方法

用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。

你可以试试这个步骤1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选

用友t3怎么反结账

进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。

固定资产反结账 反结账流程如下: 反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。 固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以

用友t3怎么反结账 第2张

选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6

多数情况是没有同时按下三个组合键,可以先按住CTRL 和SHIFT键不动,再去按F6键,少数情况是键盘的问题,比如部分笔记本电脑或者联想的台式电脑,F1-F12键被用作快捷键,使用F1-F12键必须要先按住FN键。所以在这类键盘上,就变成了 CTRL+SHIFT+F

用友t3怎么反结账 第3张

最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。

用友软件反记帐具体操作: 1、打开用友软件,依次点击总账→期末→对账,如图所示。 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮,如图所示。 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账→凭证

用友t3怎么反结账 第4张

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用友的存货核算模块怎么反结账啊?

我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:

1、进入总账系统,进入【结账来】环节自,进行反结账。

2、输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。百完成反结账,可以连续反结账。

3、点击【实时导航】开始反记账操作。

4、点击上方的【实施工具】。

5、进入实施工具后,点度击下方的【总账数据修正】。

6、确定好日期后点击确定进行反记账。注意:必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。

用友T3按Ctrl+Shift+F6组合为什么不能反结账

这个组合没有问题,在最后一个结账月,选中,然后按这几个键,如果没有反应,请看下你的键盘是不是新式键盘,我遇到过的,新式键盘如果带功能键Fn,就需要再加按这个键。

用友T3普通版如何反结账,如何反记账,结转损益的凭证如何删除掉?

反结账:点击用友软件百界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即度可。

反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。

反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示专恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下属ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?

你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:

你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的;但是你要将12年的所有凭证删除,不然在重新结转的时候是会报错的;

要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目,为了防止在结转的时候不要报错,所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;

具体操作如下:

1、使用账套主管身份登录到T3中,在填制凭证中将所有凭证作废整理掉(删除12年度所有凭证)或者取消所有凭证记账(“要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目,为了防止在结转的时候不要报错,所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;”)

2、登录到11年度,将你要修改的凭证所在的月份要反结账,反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证;修改完毕之后将所有凭证记账,然后在将所有月份结账;

3、用账套主管身份在【系统管理】中登录,登录的时候选择【会计年度】为”12“年度;进入【系统管理】之后点击【年度帐】——【结转上一年数据】;结转完毕之后登录12年度检查一下期初数;

注意事项:在做所有修改之前一定要做好数据备份。

用友T3反结账后怎么反记账?

1、反记账的步骤:

(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;

(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;

2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;

3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。

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